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El Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), es el sistema que mantiene el cumplimiento histórico a las obligaciones de transparencia que se consideraron en la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).
A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), se creó la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que incluye el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) para el cumplimiento por parte de los sujetos obligadas a las obligaciones de transparencia.
Con el fin de no afectar el ejercicio del derecho de acceso a la información, el POT se mantuvo activo hasta en tanto los sujetos obligados del orden federal cumplían con el proceso de carga de información en el SIPOT de la PNT, esto fue a partir del 20 de diciembre de 2017, por lo que, al día de hoy, los sujetos obligados no tienen la obligación de actualizar el POT, sino que su obligación es publicarla en el SIPOT https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/
En razón de lo anterior, todas las actualizaciones posteriores al 20 de diciembre de 2017 en el POT se realizan de manera voluntaria por parte de los sujetos obligados, en razón de ello, el INAI no analiza esta información, por ello no goza de la característica de calidad y por ende no es objeto de verificación, como sí lo es el SIPOT de la PNT.

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Secretaría de Cultura, en proceso de reestructuración y actualización de la información

SECTOR PRESUPUESTAL: Educación Pública
SIGLAS: CULTURA

X. AUDITORÍAS

Última fecha de actualización flecha 31/07/2017

Detalle de la Auditoría
Tipo de Auditoría
 
Exportar a Excel
 
Nombre Número de Auditorías
Integrales 0
Especificas 0
de Programas 0
de Desempeño 0
de Control 0
Recursos Humanos 0
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 1
Presupuesto Gasto de Inversión 0
Presupuesto Gasto Corriente 1
Sistemas de Información y Registro 0
Seguimiento de Observaciones 4
Actividades Específicas Institucionales 2
Al desempeño 3
Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales 2
Seguimiento 0
Especiales 0
 
 
Rubros Auditados
 
 
Id Rubro Auditado Número Auditorías Número Observaciones
100 Recursos Humanos 0 0
101 Recursos Humanso 0 0
210 Adquisiciones y arrendamiento de servicios 1 3
220 Almacenes e inventarios de Bienes de Consumo 0 0
230 Obra Pública 0 0
231 Obra Pública. 0 0
240 Inventario y Activos Fijos 0 0
260 Producción 0 0
310 Presupuesto-Gasto de Inversión 0 0
320 Ingresos 0 0
330 Disponibilidades 0 0
331 Disponibilidades. 0 0
340 Pasivos 0 0
350 Presupuesto-Gasto corriente 0 0
351 Presupuesto Gasto corriente 0 0
370 Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos 0 0
400 Sistema de Información y Registro 0 0
401 Sistema de Información y Registro. 0 0
403 Sistema de Información y Registro, 0 0
404 Sistema de Información y Registro.. 0 0
500 Seguimiento 1 0
610 Créditos Externos 0 0
700 Actividades Específicas Institucionales 0 0
710 Proceso de Desincorporación de la Entidad 0 0
800 Al Desempeño 1 2
810 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales 1 5
900 Evaluación y Seguimiento de Programas Gubernamentales 0 0
910 Evaluación de Indicadores de Desempeño 0 0
930 Promoción de Ambiente Ético 0 0
950 Evaluación y Seguimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 0 0
961 Mejoramiento de Controles Internos 0 0
962 Evaluación de Riesgos 0 0
964 Otros 0 0
970 Controles en la implementación y operación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera 0 0
 
 
Seguimiento
 
Saldo Inicial Determinadas Atendidas Saldo
10 10 6 14
       
Reporte de observaciones En el segundo trimestre de 2017, se realizaron tres auditorías: una en la Dirección General de Administración, dirigida a verificar que los recursos ejercidos en adquisiciones de bienes y servicios se realice en apego a la normatividad, otra realizada en Radio Educación, con objetivo de verificar que el presupuesto de servicios personales y servicios generales se ejerza de acuerdo a las disposiciones aplicables y la última Al Desempeño dirigida a verificar las acciones realizadas para el logro de objetivos y metas de los proyectos del Centro Cultural Helénico; asimismo se concluyó una auditoría de seguimiento de observaciones registradas en el Sistema Integral de Auditorías (SIA).  
Reporte Auditorías  
 
 
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POT’s de la Unidad de Enlace de CULTURA